Quer se manter atualizado sobre as obrigações fiscais de 2026? Então este conteúdo sobre o calendário tributário é para você!
Vamos falar sobre as principais obrigações tributárias para empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido. Afinal, perder prazos pode gerar multas, juros e até problemas legais para sua empresa.
Por isso, preparamos um calendário tributário 2026 para ajudar sua empresa a cumprir todas as exigências da Receita Federal, estados e municípios.
Aqui, você vai encontrar os prazos e tributos mais importantes para manter a sua empresa em dia com o fisco.
Entenda também: Agenda tributária em 2026
O que é o calendário tributário 2026?
O calendário tributário 2026 é o planejamento anual com todas as obrigações fiscais que empresas e contribuintes precisam cumprir ao longo do ano, como pagamento de tributos, entrega de declarações e obrigações acessórias. Em 2026, ele ganha ainda mais importância por marcar o início da fase operacional da Reforma Tributária.
De forma prática, o calendário tributário é o principal aliado para evitar multas, organizar o fluxo de caixa e manter a empresa em conformidade com a legislação fiscal.
Por que o calendário tributário 2026 exige atenção redobrada?
O ano de 2026 inaugura a fase de testes da CBS e do IBS, previstos na Reforma Tributária. As empresas passam a conviver com dois sistemas ao mesmo tempo:
- o modelo tributário atual;
- e o novo modelo em implantação, ainda sem impacto financeiro direto.
Nesse cenário, o calendário tributário deixa de ser apenas organizacional e se torna estratégico para a sobrevivência do negócio.
Obrigações mensais fixas em 2026
Essas obrigações formam a base do compliance tributário. Atrasos aqui impactam todas as declarações anuais.
- Dia 7 – Recolhimento do FGTS
- Dia 20 – Recolhimento do INSS
- Dia 20 – Pagamento do DAS (Simples Nacional)
- Mensal – DCTFWeb
- Mensal – EFD-Contribuições
- Mensal – EFD-Reinf
Principais declarações e obrigações anuais em 2026
- Janeiro
- Opção pelo Simples Nacional e SIMEI (até 31/01)
- Março
- DEFIS (Simples Nacional)
- Maio
- ECD – Escrituração Contábil Digital
- Julho
- ECF – Escrituração Contábil Fiscal
- Data a definir
- IRPF 2026 (Pessoa Física)
Confira todas as datas no Portal Oficial do Governo de Calendário Tributário 2026
Obrigações por regime tributário em 2026
Veja as obrigações e datas para cada regime:
Simples Nacional
- DAS mensal até dia 20
- DEFIS anual
- Sem impacto financeiro da CBS e do IBS em 2026
- Destaque dos novos tributos somente a partir de 2027
Lucro Presumido
- IRPJ e CSLL trimestrais
- PIS e COFINS mensais
- INSS e obrigações acessórias recorrentes
Lucro Real
- DCTF mensal
- ECD e ECF obrigatórias
- Apuração baseada no lucro efetivo
- Maior rigor nos cruzamentos fiscais
O que muda em 2026 com a Reforma Tributária?
A partir de janeiro de 2026:
- CBS e IBS passam a ser destacados nas notas fiscais, apenas de forma informativa
- Não há aumento de carga tributária em 2026
- Erros no período de testes não geram multas, desde que haja boa-fé
- A partir de julho de 2026, pessoas físicas contribuintes de CBS e IBS deverão se inscrever no CNPJ (sem virar PJ)
Veja mais: Reforma Tributária para Simples Nacional
Quais são as datas mais importantes do calendário tributário 2026?
As datas variam conforme o regime tributário da empresa (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real). Abaixo estão os principais prazos recorrentes em 2026, com base no padrão oficial da Receita Federal.
Recomendações práticas para organizar o calendário tributário 2026
- Mantenha um calendário fiscal personalizado
- Revise mensalmente as obrigações com seu contador
- Integre áreas contábil, financeira e fiscal
- Acompanhe comunicados oficiais da Receita Federal
- Planeje o fluxo de caixa com base nos vencimentos
Entenda mais: Cronograma da Reforma Tributária
Mantenha sua empresa em dia com apoio contábil especializado
Com tantas obrigações e mudanças previstas para 2026, acompanhar o calendário tributário sozinho se torna arriscado. Uma contabilidade online especializada garante:
- Monitoramento automático de prazos
- Atualização constante da legislação
- Redução de erros e multas
- Planejamento tributário eficiente
- Mais tempo para você focar no crescimento do negócio
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